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聚焦績效審計 賦能企業(yè)穩(wěn)健前行

時間:2024-03-28 字號
       近期,投資集團審計部根據(jù)2024年度審計計劃,分為兩個審計小組,分別對全球庫供應(yīng)鏈有限公司和丹陽高升新材料有限公司開展2023年度經(jīng)營績效及內(nèi)控審計。
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        本次審計圍繞合作以來全球庫公司和高升公司的運營情況、績效完成情況等方面進行,核驗經(jīng)營成果,揭示管理問題,評估企業(yè)發(fā)展。
        審計過程中,審計小組以財務(wù)核算審計為基礎(chǔ),核驗公司的報表數(shù)據(jù)和融資貸款等關(guān)鍵財務(wù)指標情況,定量評價經(jīng)濟效益,審核年度績效完成情況;充分運用數(shù)據(jù)分析手段,挖掘財務(wù)數(shù)據(jù)、評估內(nèi)控系統(tǒng)、審查業(yè)務(wù)流程,對企業(yè)經(jīng)營管理合規(guī)性進行審計;通過財務(wù)數(shù)據(jù)分析、經(jīng)營績效評估、法律合規(guī)性審查、關(guān)聯(lián)交易分析等方式科學(xué)、全面評估合作期間關(guān)聯(lián)方經(jīng)營情況,提示可能存在的合作風(fēng)險。針對發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險點,及時制定有效的應(yīng)對策略和措施,保障公司安全穩(wěn)定運行。
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       接下來,公司將繼續(xù)秉持嚴謹高效的審計理念,依托大數(shù)據(jù)分析手段,持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營績效及內(nèi)控審計流程。同時,加強審計與紀檢等其他內(nèi)部監(jiān)督力量的聯(lián)動,強化審計結(jié)果運用,將審計成果轉(zhuǎn)化為推動公司穩(wěn)健前行的動力。

審計部
吳婕如
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