近期,投資集團(tuán)組織開展了國有資產(chǎn)管理狀況專項審計,全面掌握集團(tuán)公司及重要子公司在國有資產(chǎn)管理方面的實際情況。同時,聚焦預(yù)防資產(chǎn)管理中的潛在風(fēng)險,進(jìn)一步加強(qiáng)國有資產(chǎn)的監(jiān)督和管理。
為嚴(yán)格貫徹落實國有資產(chǎn)管理審計的相關(guān)要求,此次審計通過審查資產(chǎn)購置協(xié)議、租賃合同、資產(chǎn)管理臺賬、財務(wù)數(shù)據(jù),以及實地考察資產(chǎn)現(xiàn)狀等方式,梳理國有資產(chǎn)規(guī)模、構(gòu)成、管理現(xiàn)狀,摸清資產(chǎn)經(jīng)營、出租、處置等各類收入管理情況,以及資產(chǎn)配置、管理使用、處置等情況,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)使用、處置、出租等各管理環(huán)節(jié)中存在問題,建立問題整改工作臺賬,充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用,高效且全面地揭示資產(chǎn)實際狀況。
下一步,公司將根據(jù)本次專項審計結(jié)果,著力推進(jìn)整改措施。對于能立行整改的問題,要求馬上整改;對于短期內(nèi)不能整改的問題,明確整改期限,并加以跟蹤督促,確保問題得到有效整改。同時,堅持問題導(dǎo)向、系統(tǒng)思維,不斷健全完善國有資產(chǎn)管理責(zé)任體系和長效機(jī)制,實現(xiàn)以審計監(jiān)督成果,助推國有資產(chǎn)管理提質(zhì)增效。
審計部
王洋陽